|
| 财政拨款收支预算总表 |
| |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
| 收入 |
支出 |
| 收入项目 |
预算数 |
功能分类 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
支出项目(性质) |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
| 一、一般公共预算拨款 |
1,158.29 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
一、基本支出 |
902.70 |
|
| 1、自治区本级安排 |
1,158.29 |
二、外交支出 |
|
|
人员经费 |
745.80 |
|
| 其中:纳入预算管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
公用经费 |
156.90 |
|
| 中央提前下达一般性转移支付(专项) |
104.25 |
四、公共安全支出 |
1,083.25 |
|
二、项目支出 |
255.59 |
|
| 2、中央提前下达专项资金 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算拨款 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
| 1、自治区本级安排 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
| 2、中央提前下达专项资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
| |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
5.00 |
|
|
|
|
| |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
| |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
| |
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
| |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
| |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
| |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
| |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
| |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
| |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
| |
|
十九、住房保障支出 |
70.04 |
|
|
|
|
| |
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
| |
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
|
| |
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
1,158.29 |
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
| 三、上年结转 |
|
二十四、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
| 其中:一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
本年支出合计 |
1,158.29 |
|
本年支出合计 |
1,158.29 |
|
| |
|
结转下年 |
|
|
结转下年 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 收入总计 |
1,158.29 |
本年支出总计 |
1,158.29 |
|
本年支出总计 |
1,158.29 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
|
| 单位:万元 |
| 经济分类科目 |
基本支出 |
| 类 |
款 |
科目名称 |
| ** |
** |
** |
1 |
| |
|
|
902.70 |
| |
|
锡林浩特市人民检察院 |
902.70 |
| |
|
锡林浩特市人民检察院 |
902.70 |
| 301 |
|
工资福利支出 |
661.39 |
| 301 |
01 |
基本工资 |
252.15 |
| 301 |
02 |
津贴补贴 |
365.72 |
| 301 |
03 |
奖金 |
21.01 |
| 301 |
04 |
其他社会保障缴费 |
5.00 |
| 301 |
99 |
其他工资福利支出 |
17.51 |
| 302 |
|
商品和服务支出 |
156.90 |
| 302 |
01 |
办公费 |
26.00 |
| 302 |
02 |
印刷费 |
4.50 |
| 302 |
04 |
手续费 |
0.80 |
| 302 |
05 |
水费 |
1.80 |
| 302 |
06 |
电费 |
8.00 |
| 302 |
07 |
邮电费 |
1.80 |
| 302 |
08 |
取暖费 |
20.00 |
| 302 |
09 |
物业管理费 |
12.00 |
| 302 |
13 |
维修(护)费 |
10.00 |
| 302 |
17 |
公务接待费 |
1.70 |
| 302 |
28 |
工会经费 |
10.44 |
| 302 |
29 |
福利费 |
12.76 |
| 302 |
39 |
其他交通费用 |
44.10 |
| 302 |
99 |
在职其他商品和服务支出 |
3.00 |
| 303 |
|
对个人和家庭的补助 |
84.41 |
| 303 |
11 |
住房公积金 |
70.04 |
| 303 |
14 |
在职采暖补贴 |
14.37 |
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
| 功能科目分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
科目名称 |
| ** |
** |
** |
** |
|
1 |
2 |
| |
|
|
合计 |
1,158.29 |
902.70 |
255.59 |
| 204 |
|
|
公共安全支出 |
1,083.25 |
827.66 |
255.59 |
| |
04 |
|
检察 |
1,083.25 |
827.66 |
255.59 |
| 204 |
04 |
01 |
行政运行 |
827.66 |
827.66 |
|
| 204 |
04 |
02 |
一般行政管理事务 |
175.89 |
|
175.89 |
| 204 |
04 |
06 |
侦查监督 |
68.00 |
|
68.00 |
| 204 |
04 |
07 |
执行监督 |
2.30 |
|
2.30 |
| 204 |
04 |
08 |
控告申诉 |
1.00 |
|
1.00 |
| 204 |
04 |
99 |
其他检察支出 |
8.40 |
|
8.40 |
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
5.00 |
5.00 |
|
| |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
5.00 |
5.00 |
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
5.00 |
5.00 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
70.04 |
70.04 |
|
| |
02 |
|
住房改革支出 |
70.04 |
70.04 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
70.04 |
70.04 |
|
|
收支预算总表
|
| |
|
|
|
|
单位:万元 |
| 收入 |
支出 |
| 收入项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
支出项目(性质) |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 |
1,158.29 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
902.70 |
| 1、自治区本级安排 |
1,158.29 |
二、外交支出 |
|
人员经费 |
745.80 |
| 其中:纳入预算管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
公用经费 |
156.90 |
| 中央提前下达一般性转移支付(专项) |
104.25 |
四、公共安全支出 |
1,083.25 |
二、项目支出 |
255.59 |
| 2、中央提前下达专项资金 |
|
五、教育支出 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
| 二、政府性基金预算拨款 |
|
六、科学技术支出 |
|
四、上缴上级支出 |
|
| 1、自治区本级安排 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
| 2、中央提前下达专项资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
| 三、事业收入 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
5.00 |
|
|
| 其中:纳入专户管理的教育收费收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
| 四、事业单位经营收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
| 五、其他收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
| 六、上级单位补助收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
| 七、附属单位上缴收入 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
| |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
| |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
| |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
| |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
| |
|
十九、住房保障支出 |
70.04 |
|
|
| |
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
| |
|
二十一、预备费 |
|
|
|
| |
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
1,158.29 |
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
| 八、上年结转 |
|
二十四、债务发行费用支出 |
|
本年支出合计 |
1,158.29 |
| 其中:一般公共预算拨款 |
|
|
|
六、结转下年 |
|
| 政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
| 事业收入(含教育收费) |
|
本年支出合计 |
1,158.29 |
|
|
| 其他资金 |
|
结转下年 |
|
|
|
| 九、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
| 收入总计 |
1,158.29 |
本年支出总计 |
1,158.29 |
本年支出总计 |
1,158.29 |
| 部门收入预算总表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
| 科目编码 |
总计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 预算数 |
其中:教育收费收入 |
| 类 |
款 |
项 |
科目名称 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
| |
|
|
合计 |
1,158.29 |
|
1,158.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 204 |
|
|
公共安全支出 |
1,083.25 |
|
1,083.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
04 |
|
检察 |
1,083.25 |
|
1,083.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 204 |
04 |
01 |
行政运行 |
827.66 |
|
827.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 204 |
04 |
02 |
一般行政管理事务 |
175.89 |
|
175.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 204 |
04 |
06 |
侦查监督 |
68.00 |
|
68.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 204 |
04 |
07 |
执行监督 |
2.30 |
|
2.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 204 |
04 |
08 |
控告申诉 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 204 |
04 |
99 |
其他检察支出 |
8.40 |
|
8.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
70.04 |
|
70.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
02 |
|
住房改革支出 |
70.04 |
|
70.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
70.04 |
|
70.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门支出预算总表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| |
|
|
合计 |
1,158.29 |
902.70 |
255.59 |
|
|
|
| 204 |
|
|
公共安全支出 |
1,083.25 |
827.66 |
255.59 |
|
|
|
| |
04 |
|
检察 |
1,083.25 |
827.66 |
255.59 |
|
|
|
| 204 |
04 |
01 |
行政运行 |
827.66 |
827.66 |
|
|
|
|
| 204 |
04 |
02 |
一般行政管理事务 |
175.89 |
|
175.89 |
|
|
|
| 204 |
04 |
06 |
侦查监督 |
68.00 |
|
68.00 |
|
|
|
| 204 |
04 |
07 |
执行监督 |
2.30 |
|
2.30 |
|
|
|
| 204 |
04 |
08 |
控告申诉 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
| 204 |
04 |
99 |
其他检察支出 |
8.40 |
|
8.40 |
|
|
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
| |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
70.04 |
70.04 |
|
|
|
|
| |
02 |
|
住房改革支出 |
70.04 |
70.04 |
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
70.04 |
70.04 |
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
| |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年政府性基金预算财政拨款支出表 |
| 基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 财政拨款“三公”经费支出预算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
| 项目 |
上年预算数 |
本年预算数 |
本年比上年增减情况 |
| 合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
| ** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 合计 |
|
|
|
56.70 |
56.70 |
|
|
|
|
| 1、因公出国境费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2、公务接待费 |
|
|
|
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
| 3、公务用车购置及运行费 |
|
|
|
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
| 其中:公务用车运行维护费 |
|
|
|
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
| 公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|